审计稽查 (J250328001)
Didi
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Posted on Mar 28, 2025
职位描述
工作职责:
1、 根据业务线经营管理情况,推动内部审计项目如:任期管理审计、离任审计等项目,通过有效监督控制手段,开展事前、事中控制及事后监督,发挥内审预警功能;
2、 负责审计或业务稽查过程中各部门的沟通协调,配合外审相关的审计协调推动;
3、 负责执行内部审计检查工作,主要不限于流程/系统/财务/业务/人员等;
4、 对企业经营中违法及违纪现象,针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地
5、 对公司内审制度的合理性和执行有效性及风险控制状况作出评价,预警相关风险,并提出整改意见或者建议;
6、 深入理解企业业务流程风险及控制,辅助业务部门梳理流程,与各部门沟通优化流程。
任职要求
任职资格 :
1、本科及以上相关专业;
2、 5年以上业务内审相关工作经验,有互联网公司工作经验、会计事务所或者咨询公司相关经验者优先;
3、 对内部审计有较深的理解和认识,有丰富的内部审计技术和理论能在实际中运用,并熟练掌握内部控制基本理论和法规要求;
4、 具有优秀的大局观和沟通协作能力,逻辑思维严密。
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